县人大2017年度部门预算和“三公经费”预算公开

发布日期:2017-01-10 访问次数: 信息来源: bet365登录地址常委会办公室 字号:[ ]


2017年县人大部门预算情况说明

一、部门预算单位构成

  为一级预算单位,无下属二级机构。

二、部门收支概况

  2017年部门预算支出448.99万元,全部为一般公共预算拨款。其中基本支出283.54万元,项目支出165.45万元。

  1、基本支出

  工资福利支出233.62万元,对个人和家庭的补助支出23.52万元,商品和服务支出26.4万元。

2、项目支出

项目支出165.45万元。为人大事务的 一般行政管理事务。

三、“三公”经费预算情况

“三公”经费支出15.8万元。其中因公出国(境)费 0万元,公务用车购置费 0万元,公务用车运行维护费5万元,公务接待费10.8万元。

 

收支预算总表

单位名称:人大办

 

 

单位:万元

收         入

 

支         出

 

项    目

本年预算

项    目

本年预算

一、一般公共预算拨款

448.99

一、一般公共服务支出

448.99

二、政府性基金拨款

0

二、外交支出

0

三、纳入专户管理的非税收入拨款

0

三、国防支出

0

四、其他收入

0

四、公共安全支出

0

五、附属单位上缴收入

0

五、教育支出

0

六、上级补助收入

0

六、科学技术支出

0

七、上年结余

0

七、文化体育与传媒支出

0

    一般公共预算拨款结余

0

八、社会保障和就业支出

0

    纳入预算管理的非税收入拨款结余

0

九、社会保险基金支出

0

    政府性基金拨款结余

0

十、医疗卫生与计划生育支出

0

 

 

十一、节能环保支出

0

 

 

十二、城乡社区支出

0

 

 

十三、农林水支出

0

 

 

十四、交通运输支出

0

 

 

十五、资源勘探信息等支出

0

 

 

十六、商业服务业等支出

0

 

 

十七、金融支出

0

 

 

十八、援助其他地区支出

0

 

 

十九、国土海洋气象等支出

0

 

 

二十、住房保障支出

0

 

 

二十一、粮油物资储备支出

0

 

 

二十二、国有资本经营预算支出

0

 

 

二十三、预备费

0

 

 

二十四、其他支出

0

 

 

二十五、转移性支出

0

 

 

二十六、债务还本支出

0

 

 

二十七、债务付息支出

0

 

 

二十八、债务发行费用支出

0

本年收入合计

448.99

本年支出合计

448.99

 

 

 

 

部门2017年财政拨款总表

单位名称:人大办

 

 

 

 

单位:万元

收                  入

 

支                  出

 

 

 

项         目

本  年  预  算

项         目

合    计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

一、本年收入

448.99

一、一般公共服务支出

448.99

448.99

0

(一)一般公共预算拨款

448.99

二、外交支出

0

0

0

(二)政府性基金预算拨款

0

三、国防支出

0

0

0

 

 

四、公共安全支出

0

0

0

二、上年结转

0

五、教育支出

0

0

0

(一)一般公共预算拨款

0

六、科学技术支出

0

0

0

(二)政府性基金预算拨款

0

七、文化体育与传媒支出

0

0

0

 

 

八、社会保障和就业支出

0

0

0

 

 

九、社会保险基金支出

0

0

0

 

 

十、医疗卫生与计划生育支出

0

0

0

 

 

十一、节能环保支出

0

0

0

 

 

十二、城乡社区支出

0

0

0

 

 

十三、农林水支出

0

0

0

 

 

十四、交通运输支出

0

0

0

 

 

十五、资源勘探电力信息等支出

0

0

0

 

 

十六、商业服务业等支出

0

0

0

 

 

十七、金融支出

0

0

0

 

 

十八、援助其他地区支出

0

0

0

 

 

十九、国土海洋气象等支出

0

0

0

 

 

二十、住房保障支出

0

0

0

 

 

二十一、粮油物资储备支出

0

0

0

 

 

二十二、国有资本经营预算支出

0

0

0

 

 

二十三、预备费

0

0

0

 

 

二十四、其他支出

0

0

0

 

 

二十五、转移性支出(结余结转)

0

0

0

 

 

二十六、债务还本支出

0

0

0

 

 

二十七、债务付息支出

0

0

0

 

 

二十八、债务发行费用支出

0

0

0

 

 

本年支出合计

448.99

448.99

0

 

 

二十九、结转下年

0

0

0

收  入  总  计

448.99

支  出  总  计

448.99

448.99

0

 

 

 

                                                              部门2017年收入总表

单位名称:人大办

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

一般公共预算拨款

政府性基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

附属单位缴款收入

上级补助收入

上年结转

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

 

合计

448.99

448.99

0

0

0

0

0

0

201

一般公共服务支出

448.99

448.99

0

0

0

0

0

0

  20101

  人大事务

448.99

448.99

0

0

0

0

0

0

    2010101

    行政运行(人大事务)

283.54

283.54

0

0

0

0

0

0

    2010102

    一般行政管理事务(人大事务)

165.45

165.45

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

部门2017年支出总表

单位名称:人大办

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

**

**

1

2

3

 

合计

448.99

283.54

165.45

201

一般公共服务支出

448.99

283.54

165.45

  20101

  人大事务

448.99

283.54

165.45

    2010101

    行政运行(人大事务)

283.54

283.54

0

    2010102

    一般行政管理事务(人大事务)

165.45

0

165.45

 

部门2017年一般公共预算支出表

单位名称:人大办

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

**

**

1

2

3

 

合计

448.99

283.54

165.45

201

一般公共服务支出

448.99

283.54

165.45

  20101

  人大事务

448.99

283.54

165.45

    2010101

    行政运行(人大事务)

283.54

283.54

0

    2010102

    一般行政管理事务(人大事务)

165.45

0

165.45

                                                 

 

                                                  部门2017年一般公共预算基本支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

功能科目编码

 

 

功能科目名称

基本支出

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

工资福利支出

 

 

 

 

 

小计

基本工资

津贴补贴

奖金

社会保障缴费

绩效工资

其他工资福利支出

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

合计

283.54

233.62

97.89

62.15

8.16

65.42

0

0

201

 

 

一般公共服务支出

283.54

233.62

97.89

62.15

8.16

65.42

0

0

 

01

 

  人大事务

283.54

233.62

97.89

62.15

8.16

65.42

0

0

 

 

01

    行政运行(人大事务)

283.54

233.62

97.89

62.15

8.16

65.42

0

0

  201

  01

  01

      行政运行(人大事务)

283.54

233.62

97.89

62.15

8.16

65.42

0

0

 

 

02

    一般行政管理事务(人大事务)

0

0

0

0

0

0

0

0

  201

  01

  02

      一般行政管理事务(人大事务)

0

0

0

0

0

0

0

0

                                            

对个人和家庭补助支出

商品和服务支出

小计

离休费

退休费

遗属人员生活补助

生活补助

住房公积金

独生子女父母奖励金

伤残保健金

其他对个人和家庭的补助支出

小计

公务费

离退休活动费

公务用车运行维护费

工会经费

其他商品和服务支出

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

23.52

0

0

2.04

0

20.11

0

1.37

0

26.4

16.8

3.2

5

1.4

0

23.52

0

0

2.04

0

20.11

0

1.37

0

26.4

16.8

3.2

5

1.4

0

23.52

0

0

2.04

0

20.11

0

1.37

0

26.4

16.8

3.2

5

1.4

0

23.52

0

0

2.04

0

20.11

0

1.37

0

26.4

16.8

3.2

5

1.4

0

23.52

0

0

2.04

0

20.11

0

1.37

0

26.4

16.8

3.2

5

1.4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

部门2017年一般公共预算“三公”经费预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

单位名称

2016年三公经费

 

 

 

 

2017年三公经费

 

 

 

 

 

总计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车费

 

总计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车费

 

 

 

 

 

公务用车运行维护

公务用车购置

 

 

 

公务用车运行维护

公务用车购置

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

合计

0

0

0

0

0

15.8

0

10.8

5

0

人大办

0

0

0

0

0

15.8

0

10.8

5

0

 

 

 

 

部门2017年采购预算表

单位名称:人大办

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

采购项目

规格型号

参考单价

采购数量

采购预算金额总计

资金来源

 

 

 

 

 

 

 

 

 

需求时间

 

 

 

 

 

一般预算公共拨款

政府性基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

附属单位上缴收入

上级财政补助收入

上年结余

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小计

一般公共预算拨款结余

政府性基金拨款结余

纳入专户管理的非税收入拨款结余

 

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

**

合计

 

1.39

167

174.3

174.3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

密集柜

 

0.2

5

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

电话机

 

0.02

5

0.1

0.1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

计算机

 

0.5

10

5

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

体育设备

 

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

纸张

 

0.02

100

2

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

信封

 

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

硒鼓

 

0.03

20

0.6

0.6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

墨盒、墨粉

 

0.02

20

0.4

0.4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

其他消耗用品

 

0

0

2

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

防汛物资

 

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

图书资料

 

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

纸制文具及办公用品

 

0

0

2

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

电信服务

 

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

一般设备

 

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

计算机设备维修和保养服务

 

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

车辆保险

 

0.6

7

4.2

4.2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

大型会议

 

0

0

150

150

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 





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